4.0.4 ONAYLI SÜRÜM YEN ILIKLERI:
• Raporlar ve gridlerdeki bilgilerin grafik olarak izlenebilmesi saglandi.
Detayl i bilgi için bakiniz
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Rapor_Grafik.pdf .
• Dizaynlarin word dosyasina aktarilmasi ve saklanabilmesi saglandi.
Uygulama hakk inda detayli bilgi için bakiniz
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Dizayn_Word_Aktarim.pdf .
SENE SONU DEV IR
Sene Sonu Devir için yap ilan yenilikler 4.0.2 setinde de desteklenmistir. Gerekli
olan dosyalar ftp://netsis:net1@ftp.netsis.com.tr/DEVIR adresiden
al inabilecektir.
4.0.4 versiyonu için set güncelleme i sleminin yapilmasi gerekmektedir.
• Yeni yil kopyalama islemi ile deviri olusturulan bir sirkete girerken
“ Sirket devri yapilmistir.Devir Sirketi: DEVIR Bu sirketin sadece rapor
amaçl i kullanilmasi tavsiye edilmektedir. Yeni yila ait kayitlarinizi veya
düzeltme i slemlerinizi DEVIR sirketine yapabilirsiniz!” seklinde uyari
mesaj i verilmesi saglanmistir.
• TL’den YTL’ye devir yapilabilmesi, özel parametreye baglanmistir. Grup
Kodu: DEVIR, Anahtar: YTL özel parametresi tan imlanmalidir. Bu
parametre tan imli oldugunda, devir isleminde, içinde bulunulan sirketteki
tutar bilgileri bir milyona bölünerek yeni sene sirketine aktarilacaktir.
Sadece TL olarak kalan sirketlerin devrinde kullanilmalidir.
• Senet ve çek devrinde, ödeme tarihi kontrolü saglandi. Senet ya da çekin
ödeme tarihi, devir baz tarihinden büyükse yeni y il sirketine aynen
aktar ilmaktadir.
• Banka devrinde Rotatif, Vadesiz ve Kredi Karti hesaplarinin devirleri vade
tarihine göre yap ilmaktadir. Vade tarihi, devir tarihinden büyük olan
kay itlar yeni yil sirketine aynen aktarilmaktadir.
• Cari devrinde, Proje uygulamasi kullanilmasi ve Cari Hesap Tipine Göre
devir yap ilmasi durumunda “Proje Bazinda Yaslandirma Yapilsin”
parametresi sorgulanacakt ir. Parametre isaretlendiginde yeni yil sirketine
aktar ilan bakiyeler proje kirilimli olarak olusacaktir. Proje bazinda
ya slandirma isaretli olmadigi durumda, yaslandirma proje kodlarindan
ba gimsiz olarak yapilacak. Fakat yaslandirma sonucunda bulunan kalan
tutarlara, hangi hareketten kald iysa o hareketin proje kodu yazilacaktir.
• Cari devirde, Proje uygulamasi kullanilmasi ve Dövizli yaslandirma
yap ilsin parametresinin isaretlenmesi durumunda yeni yil sirketine
aktar ilan kayitlar hem proje hem de döviz kirilimli olarak olusacaktir.
• IAS29’a göre muhasebe yapilmasi halinde ve muavin hesabin kapanis
fi sine atilacak YTL ve Firma Döviz tutarlari ayri yönde ise (YTL bakiyesi
borç, Firma Döviz bakiyesi alacak ya da tam tersi), kapan is fisinde YTL
için ayr i Firma Dövizi için ayri satirlar olusturulur.
• Kapanis fisinde YTL, Döviz ve Firma Döviz bakiyeleri 0 olan kayitlar
olu sturulmamaktadir.
• Anket, Sikayet, Makina Bakim, Kurumsal Karne, Netsis Süreç Yöneticisi,
AUP, IUP, Tahminleme modüllerinin devirlerinin yeniy il kopyalama islemi
s irasinda yapilmasi saglanmistir.
STOK
• Detay Kodu Bazinda Muhasebe Denetleme raporunda Grup Kod: STOK,
Anahtar:DEP.TRANSFER_HAREKETLERI_HARIC özel parametresine ba gli
olarak depolararar i transfer hareketlerinin rapora dahil edilmemesi
sa glandi.
• Stok Karti Kayitlari/ Stok Karti 2 sekmesinde Cari/S Kodu, Grup Kodu,
Kod1, 2, 3, 4 ve 5 sahalar inin yaninda açiklamalarinin da yazilmasi
sa glandi.
• Satilan Malin Maliyeti Mahsubu olusturma sirasinda yurtdisi satislarin ayri
hesaba yaz ilabilmesi saglandi. Satilan Malin Maliyeti Mahsubuna eklenen
Yutd isi Satis Hesabi sorgulamasi sayesinde detay kodundaki hangi
hesaba at ilacagi seçilebilecektir. Yurtdisi satislarin miktar ve tutarlari
stok hareketlerindeki ihracat kay itlarindan saptanir.
• Türkiye Için Bölgesel Alis/Satis Raporu’nda Konumsal Teknolojilerin
kullan ilabilmesi saglandi. Raporun önsorgulamasinda Konumsal
Teknolojiler sekmesinde Analiz tipi ve Analiz Konum Tipi belirlenerek
harita Bölgeler, Iller ya da Ilçeler bazinda alinabilecektir.
ESNEK YAPILANDIRMA
• Yapilandirma Kodu Degisikligi desteklendi. Açilmis bir yapilandirma
kodunu ba ska bir kodla degistirmek veya açilmis bir yapilandirma
kodunun hareketlerini yeni aç ilmis olan baska bir yapilandirma koduna
virman yaparak bir tek yap ilandirma kodunda toplamak amaciyla
kullan ilabilir.
• Stok Kod Degisikligi ekranina “Yapilandirma kodlari yeni stoga tasinsin”
parametresi eklendi. Esnek yap ilandirmali stoklarda, kod degisikligi
yap ildiginda bu parametreye bagli olarak yapilandirma kodlari yeni stoga
ta sinacak ya da eski kodda kalmasi saglanacaktir.
FATURA
• Fatura Modülü/Islemler/Toplu Basim altina Sevk Ve Yükleme Emri Toplu
Bas imi seçenegi eklendi. Kullanim sekli Toplu Fatura Basimi ile aynidir.
• Subeler arasi ve siparis baglantili olarak DAT kaydi yapilirken siparis
seçiminden sonra, hedef subenin hangi deposuna transfer yapildigini
sorgulayan “Giri s Depo Kodu” sahasi eklenmistir. Hedef subede lokal
depo uygulamas i açik ise bu saha sorgulanacak, degil ise
sorgulanmayacakt ir. Giris Depo Kodu sahasina yazilan depo kodu DAT
kayd inin içindeki bütün satirlara yansitilacak, gerekirse degisiklik
yap ilabilecektir.
• Fatura/Raporlar/KDV Icmali raporuna eklenen “KDV orani sifir olanlar
rapora dahil edilsin” parametresi ile kdv oran i sifir olan kayitlarin
dökümünün de al inabilmesi saglandi.
• Teslim Baglantili Siparis Raporunda irsaliye veya fatura numarasinin
gösterildi gi Fatura No sahasinin hemen yanina eklenen Fat/Irs Tarihi
sahas inda fatura ve irsaliyelerin tarihlerinin de izlenebilmesi saglandi.
• Kosul kodu farkli olan siparislerin satis faturasi ve alis faturasinda siparis
seçimi grid ekran indan ayni anda seçilememesi saglandi. Grup Kodu:
FATURA, Anahtar:SIPFATFARKLIKOSULSECMESIN özel parametresi
tan imlanmalidir.
• Siparis kesilirken, mamul için stoktan ayirma isaretlenmis ise, Reçete
Getirme fonksiyonu ile gelen hammaddelerde de stoktan ay irma
yap ilmasi saglandi.
• Faturada/Ürün Yapilandirma Sihirbazindan tanimlanan yeni yapilandirma
kodlar inin faturada seçili olan stoga bagli olmadan olusturulabilmesi
sa glanmistir. Grup Kodu: ESNEKYAP, Anahtar: YPLNDRSTOKKODDEGIS
olan özel parametre ile Ürün Yap ilandirma Sihirbazindaki
Yap ilandirilacak Stok sahasi bos olarak düzenlenebilecek ve
kaydedilebilecektir.
• Depolar Arasi Transfer Muhasebelestirme isleminde Alis hesap tipinin
kullan ici tarafindan seçilebilmesi saglandi.
• Bir siparis kaleminin bir kisminin sevk emri kullanilmadan direkt fatura ile
teslim edildi gi durumda ve bu siparisin kalan kismi ile ilgili sevk emri
olu sturulmak istendiginde, fatura ile teslim edilen miktarin da dikkate
al inmasi saglandi.
YARDIMCI PROGRAMLAR
• Yardimci Programlar modülüne eklenen “Netsis Cari Muhasebe Açiklama
Kay itlari” menüsü yardimi ile Fatura girisi sirasinda cari ve entegrasyon
modülüne at ilan kayitlar kullanici tarafindan belirlenebilmektedir.
Ekranda bulunan Script Kod Giri si seçenegi ile açiklamanin hangi
bile senlerden olusacagi belirlenebilecektir. Ekranda sag klik yapildiginda
ç ikan menüden sahalar seçilerek tanimlamalar yapialcaktir. Fatura
Entegrasyon Stok Aç iklamasi için “Cari Kodu + Belge Numarasi +
Ekalan2” sahalar inin birlesiminden olusan açiklama asagidaki gibi bir
script ile yap ilabilir.
Dim Aciklama
Dim Ekalan1
Set qry = NETSISCORE.NetLibDB.GetNewQuery
qry.RecSQL ("SELECT TOP 1 EKALAN1 FROM TBLSTHAR WITH (NOLOCK)
WHERE FISNO = '" & GetProgValue("FATIRS_NO") & "'" &_
" AND STHAR_FTIRSIP = '" & GetProgValue("FTIRSIP") & "'" &_
" AND STHAR_ACIKLAMA= '" & GetProgValue("CARI_KODU") & "'")
Ekalan1 = qry.FieldByName("EKALAN1").AsString
qry.Close
Set qry = Nothing
Aciklama = GetProgValue("CARI_KODU")& "FT.MIZ No:" &
GetProgValue("FATIRS_NO") & Ekalan1
RESULT = Aciklama
MUHASEBE
• Klasik Yevmiye Fisi basiminda açiklama sahasinin uzun olmasi
durumunda alacak hanesinin ba ska bir sayfaya yazilmasini engellemek
için Grup Kodu: MUHASEBE Anahtar: YEVBASIMACIKLAMA olan özel
parametre tan imlamak gerekmektedir. Parametre tanimliyken yapilan
bas imlarda açiklama sahasinin tamami degil sadece ilk 35 karakteri
bas ilmaktadir.
• B formunda Cari isme göre kümülasyon destegi getirildi.
• Yevmiye Defter basiminda, taslak basimin isaretlenmedigi durumda,
Hesap Ad i’nin maksimum 35 karakter, Açiklama sahasinin ise maximum
32 karakter olarak bas ilmasi saglandi.
BANKA
• Müsteri/Satici Havale/Eft kayitlarinda Plasiyer kodunun Cari karttan
önde ger olarak harekete getirilmesi saglandi.
• Banka Hesap Kayitlari’nda, Hariç Tutulacak Sube Tanimlamalari
uygulamas i desteklendi.
ENTEGRASYON
• Verilen Teminat Mektuplari Komisyonu Isleme kaydi sonucunda olusan
entegrasyon kay itlarinda yevmiye açiklamasina dekont numarasinin ve
Teminat mektup numaras inin aktarilmasi saglandi.
• Kasa modülünden girilen kayitlardaki miktar bilgisinin entegrasyon
kay itlarina aktarilmasi saglandi.
GENEL
• Is emri ile saklanan reçeteler tablosunda kolon bazi geçerlilik
desteklendi.
• Birden fazla netsis açikken, bir kaç tane subeyle çalisirken, programlar ya
da modüller simge durumundayken hangi netsis program inin hangi
s ubeye ait oldugunun izlenebilmesi saglandi.
• Program genelinde aktif ekrandaki gride CTRL+G tusu kombinasyonu ile
ula silabilmesi saglanmistir.
• Cari Hesap Kayitlari, Sirket/Sube Parametre Kayitlari, Cari E-Posta, Banka
S ube Kayitlari, Banka Yetkili Kayitlari, Dagitim/Plasiyer Bilgileri,
Fatura/Teslim Cari bölümü gibi adres bilgisinin girildi gi sahalardan Adres
Do grulama seçeneklerine ulasilmasi saglandi. Adreslerin kontrolü,
kontörlü olarak yap ilmaktadir.
• CTRL+K ile çalisan Sabit Kart Tanimlama fonksiyonuna Seri Detay Bilgileri
seçene gi eklenmistir. Seçili olan stok kartina ait seri bilgilerinin
izlenebilmesi sa glanmistir.
• @6 serisi yeniliklerinden olan SMS sisteminin istemcilerde
kullan ilabilmesi için.Net Framework 1.1 versiyonu kurulu olmalidir. SMS
uygulamas i ile ilgili detayli bilgi için bakiniz
http://1.1.1.1/256563212/227397640T061214160218.txt.binXMysM0da
pplication/pdfXsysM0dhttp://www.netsis.com.tr/dokumanlar/SMS.pdf
• E-Netsis.Net kurulumunun NetsisWebInstaller.exe uygulamasi ile
yap ilabilmesi saglanmistir. Bakiniz
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/NetsisWebInstaller.pdf .
MÜ STERI SENETLERI
• Müsteri Senetleri/Taksitli Satis/Senet Tahsil’de Ödeme tarihi için tarih
kilidi kontrolü eklendi.
• Senet Tahsil ekranindan ödemesi yapilan bir senet için Kasa modülünden
düzeltme kayd i girildiginde Senet Tahsil ekranindaki ödeme tarihinin
silinmesi sa glandi.
TALEP/TEKL IF
• Satis ve Satinalma Teklif’te, Tevkifat uygulamasi desteklendi.
Sat is Teklif Parametrelerinde Iskonto/Ek Maliyet sekmesinde bulunan Ek
Maliyet2 ve Tevkifat oran i düzenlenmelidir.
• Satis/Satinalma Talep ve Teklif’te sag klikteki kod degisikligi islemi
yap ilirken CRM Modülünden tanimlanan carilerin de listelenmesi ve
kullan ilabilmesi saglandi.
MAL IYET MUHASEBESI
• Detayli ve Özet Maliyet Listesi raporlarinin ön sorgusuna eklenen “Döviz
De gerleri Basilsin” parametresi sayesinde raporda döviz rakamlarinin da
görülebilmesi sa glandi.
CAR I
• Cari Hareketleri üzerinde sag klik yapilip “Konsolide Çek Senet Raporu”
vade baz tarihi bo s geçilerek alindiginda, sadece durumu “Beklemede”
olan çek ve senetlerin getirilmesi sa glandi.
• Cari modülü/islemler/Döviz Islemleri/Kur Farki Kayitlarini Silme
i sleminde Tarih Kilidi desteklendi.Kur Farki Kayitlarini Silme ekraninda
verilen tarih aral igi, açik tarih araliginda degil ise islem yapilamiyor.
• Fatura Bazli Vade Farki raporuna "Ortalama Vade Tarihi" bilgisi eklendi.
Bu sahaya rapor sorgulamas indaki ‘baz tarihi + raporda dökülen gün’
bilgisi getirilmektedir.
• Yaslandirmali Özel Hesap Kapatmada proje kisiti verilebilmesi
desteklendi.
• Cari Hareket Dökümünde Faturada Detay seçenegi isaretlendiginde
Faturada kullan ilan EkAlan-2 sahasinin da gösterilmesi saglandi. Bu
sahas inin gösterimi için Grup Kodu: FATURA, Anahtar:
FATDETEKALAN2GOSTER, De ger: 2 özel parametresi tanimlanmalidir.
• Cari/Islemler/Hizli Degisiklik isleminde onayli degisiklik yapilirken cari
ismin de izlenebilmesi sa glandi.
• Genel Kosul Kayitlari’ndan Genel Iskonto1, Genel Iskonto2 ve Genel
I skonto3 için ayri ayri tanimlama yapilabilmesi saglandi.
NETS IS SÜREÇ YÖNETICISI
• Netsis Süreç Yöneticisi modülünde, süreçlerin belirlenmesi, islerin
gruplanmas i,sürece dahil kullanicilarin belirlenmesi, yönlendirilmesi,
kullan icilarin süreç içindeki islerde yaptiklari hatalarin azaltilmasi, süreç
içindeki aksakl iklarin tespit edilip, zamaninda müdahale edilebilmesini
sa glama amaçli olarak süreç tanimlamasi yapilabilmesi saglanmistir.
Bak iniz
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Netsis_Sürec_Yöneticisi.pdf .
DEKONT
• Ithalat Raporunda, sigorta masraflarinin da listelenmesi saglandi.
• Genel Dekont Kaydi ile yapilan kayitlarin da B Formuna getirilebilmesi
sa glandi. Girilen genel dekont kaydinda 191 li hesap çalismasi gerekiyor.
Ayr ica Özel parametre;Grup Kodu: MUHASEBE, Anahtar:
BFORMUDEKONTSERI ve De ger sahasina da, B Formuna dahil edilmesi
istenen genel dekontlar in seri kodlari tirnak içinde ve aralarina virgül
koyularak girilmelidir( '01', '02' , ‘VR’, ‘ST’ vb).
• Stok ile islem yapilan Genel Dekont kaydinda Dekont Saha-2 sekmesinde
depo kodu sorgulanmas i saglandi(stokta lokal depo uygulamasi açik ise).
ÜRET IM
• Üretim Sonu Kaydi yapilirken, bilgiler girilip TAB tusuyla ilerlendiginde
önce Ek Bilgiler sekmesine geçilmesi ve daha sonra kaydedilmesi
sa glandi.
PERSONEL
• Es ve Çocuklara Ait Vizite’ye “120 Günden Fazlasi Basilsin” parametresi
eklendi. Parametre i saretli oldugunda geçmise dönük 1 yillik bilgiler
bas ilacak, isaretli degil ise sadece son 4 aya ait bilgiler basilacaktir.
• Vakifbank için personel maas dosyasi son degisikliklere göre düzenlendi.
• Yapkredi ve Koçbank birlesmesi sonucu degisen Yapikredi maas dosya
format i son degisikliklere göre düzenlendi.
D IZAYN
• Dizayn sahalari arasinda 9051 ve 9052 sahalari ile Is Emri basiminda
9051 ve 9052, Mamul Yapkod ve Hammadde Yapkod sahalar inin basimi
sa glandi.
• Kasa ve çek modülü için yapilan özel dizaynlarda resim basimi
desteklendi.
• Grup Kodu:DIZAYN, Anahtar: NAKLIYEKUNALTSATIR özel parametresi ile
Nakli Yekünlü faturalarda ikinci sayfadan itibaren bas ilan nakli yekün
tutar inin, Dizayn genel bilgilerinde belirlenen Nakli Yekün Açiklamasi’nin
alt sat irina yazilmasi saglanmistir.
• Dizayn’da VbScript kod kullanilabilmesi saglandi. Kalem bilgilerindeki Tip
sahas inda “C Script Kod Çalistir” seçildiginde Script kod girisi ekranindan
tan imlama yapilabilmektedir.
MRP
• Ileri Üretim Planlama’da, Operasyon Matrisi Tanimlama ekraninda
tan imlanan operasyon matrislerinin kopyalanabilmesi saglandi.
Operasyon Matrisi Tan imlama ekranina eklenen “Matris Kopyala” butonu
yard imi ile açilan ekranda, Kopyalanacak Istasyon ve Hedef Istasyon
seçilerek i slem yapilabilmektedir.
KAL ITE KONTROL
• Kalite KK DAT Kayitlari, Red KK DAT Kayitlari ve Hurda KK DAT Kayitlari
ekranlar inda listelenen kayitlarin tümü ile ayni anda islem yapilabilmesi
için Hepsini Seç ve Hepsini Iptal Et butonlari eklenmistir.
Düzenleyen NeTSiSFoReVeR - 23 Aralık 2006 Saat 13:41
|